(00670)发布公告,综合考虑公司对审计服务的需求,基于谨慎性考虑,经招标程序并根据评标结果,董事会已于2024年10月8日通过决议,建议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度国内财务报告审计师及内控审计师,并建议聘任德勤•关黄陈方会计师行作为公司2024年度国际财务报告审计师,年度审计费用共计人民币1045万元(包含增值税),其中财务报告审计费用为人民币840万元,内部控制审计费用为人民币205万元。
(00670)发布公告,综合考虑公司对审计服务的需求,基于谨慎性考虑,经招标程序并根据评标结果,董事会已于2024年10月8日通过决议,建议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度国内财务报告审计师及内控审计师,并建议聘任德勤•关黄陈方会计师行作为公司2024年度国际财务报告审计师,年度审计费用共计人民币1045万元(包含增值税),其中财务报告审计费用为人民币840万元,内部控制审计费用为人民币205万元。